市民进2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-05 16:20  作者:安庆民进  来源:安庆民进  浏览次数:

 
 
目 录
 
第一部分 市民进部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分  部门概况
  一、部门职责
  根据中国民主促进会会章和中共安庆市委办公室《关于印发中国民主促进会安庆市委员会机关内设机构和人员编制方案》(办【003]44号文件)规定,民进安庆市委机关内设办公室、组宣科、社会服务科三个科室,主要职责是: 1、办公室负责制定各项工作制度,起草有关文件和报告,负责机关的机构编制、人事工作及退(离)人员管理工作,负责会议组织、文电处理、档案、保密及机关行政事务管理等工作;2、组宣科负责全市民进各级组织的建立、换届、调整、发展等工作,负责会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作;组织指导全市民进积极组织开展宣传、学习和交流工作;编辑、发行内部刊物,维护宣传网站;围绕经济建设和中心任务进行调查研究,为民进安庆市委会参政议政、民主监督提供资料和报告; 3、社会服务科发挥本会优势和特点,组织开展教育、科技咨询服务、扶贫工作,负责对本会的咨询服务机构进行指导和监督。
 
  二、机构设置
  从决算单位构成看,市民进2017年度部门决算仅包括市本级决算,无下属单位,与预算一致
  纳入市民进2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 单位名称
1 民进安庆市委会
2  
 
 
  第二部分  2017年度部门决算表
 
 1. 收入支出决算总表
 
          公开01表
部门:中国民主促进会安庆市委员会         单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 114.76 一、一般公共服务支出 35 94.07
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 8.21
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 4.26
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 8.22
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 114.76 本年支出合计 58 114.76
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 0.00   其中:提取职工福利基金 60 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 0.00         转入事业基金 61 0.00
  28   年末结转和结余 62 0.00
  29     其中:项目支出结转和结余 63 0.00
  30     64  
总计 31 114.76 总计 65 114.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 收入决算表
                    公开02表
部门:中国民主促进会安庆市委员会             单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 114.76 114.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 94.07 94.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 94.07 94.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 78.57 78.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事务 15.50 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 8.21 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 8.21 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 8.21 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表
                  公开03表
部门:中国民主促进会安庆市委员会           单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 114.76 99.26 15.50 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 94.07 78.57 15.50 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 94.07 78.57 15.50 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 78.57 78.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事务 15.50 0.00 15.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 8.21 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 8.21 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 8.21 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:中国民主促进会安庆市委员会             单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 114.76 一、一般公共服务支出 32 94.07 94.07 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 38 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 8.21 8.21 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 4.26 4.26 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 8.22 8.22 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 114.76 本年支出合计 55 114.76 114.76 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28     59      
总计 29 114.76 总计 60 114.76 114.76 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                                公开05表
部门:中国民主促进会安庆市委员会                         单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 114.76 99.26 15.50 114.76 99.26 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 94.07 78.57 15.50 94.07 78.57 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 0.00 0.00 0.00 94.07 78.57 15.50 94.07 78.57 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 0.00 0.00 0.00 78.57 78.57 0.00 78.57 78.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 15.50 0.00 15.50 15.50 0.00 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 8.21 8.21 0.00 8.21 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 8.21 8.21 0.00 8.21 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0.00 0.00 0.00 8.21 8.21 0.00 8.21 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 4.26 4.26 0.00 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 4.26 4.26 0.00 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 4.26 4.26 0.00 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 8.22 8.22 0.00 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 8.22 8.22 0.00 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 8.22 8.22 0.00 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:中国民主促进会安庆市委员会             单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 78.17 302 商品和服务支出 12.51 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 26.19 30201   办公费 0.48 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 16.53 30202   印刷费 0.78 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 9.43 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 4.47 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.53 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 8.21 30207   邮电费 0.50 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 12.81 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 8.58 30211   差旅费 0.62 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 2.73 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.20 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.60 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.36 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.47 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 8.22 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.24 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 3.19 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 2.71      
人员经费合计 86.75 公用经费合计 12.51
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                公开07表
部门:中国民主促进会安庆市委员会                         单位:万元

科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
   
(说明:市民进没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)
 
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
 
  一、收入支出决算总体情况说明
  2017年度收入总计114.76万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计114.76万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年(95.08万)相比,收、支总计各增加19.68万元,增长20.07%,主要原因:一是财政追加在职人员正常调资 ,二是2017年发放的绩效考核奖励标准提高。   
  
  二、收入决算情况说明
  本年收入合计114.76万元,其中:财政拨款收入114.76万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
 
  三、支出决算情况说明
  本年支出合计114.76万元,其中:基本支出99.26万元,占86.5%;项目支出15.5万元,占13.5%;经营支出 0万元,占0%。
 
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收入总计114.76万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计114.76万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加19.68万元,增长20.07%,主要原因:一是财政追加在职人员正常调资 ,二是2017年发放的绩效考核奖励标准提高。
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
  (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款收入114.76万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加19.68万元,增长20.07%,主要原因一是财政追加在职人员正常调资 ,二是2017年发放的绩效考核奖励标准提高。
 
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出114.76万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.67万元,增长20.07%。主要原因一是财政追加在职人员正常调资 ,二是2017年发放的绩效考核奖励标准提高。
 
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年度财政拨款支出114.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出94.07万元,占81.97%;社会保障和就业(类)8.21万元,7.15%;医疗卫生与计划生育(类)4.26万元,占3.72%;保房保障(类)8.22万元,占7.16%。
 
  (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.21万元,支出决算为114.76万元,完成年初预算的133.12%。其中:
  1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款) 行政运行(项)
年初预算60.68万元,支出决算94.07万元,完成年初预算的135.98%。决算数大于预算数的主要原因一是财政追加在职人员正常调资 ,二是2017年发放的绩效考核奖励标准提高。
  2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款) 一般行政管理事务(项)
年初预算8.5万元,支出决算15.5万元,完成年初预算的182.35%。决算数大于预算数的主要原因是2017年市民进承担了脱贫攻坚民主监督任务。相关工作内容及经费有所增加。
  3.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
  年初预算8.21万元,支出决算8.21万元,完成年初预算的100%.决算数等于预算数。
  4.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)
  年初预算4.26万元,支出决算4.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
  年初预算8.22万元,支出决算8.22万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数。
 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度财政拨款基本支出99.26万元,其中人员经费86.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费12.51万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
 
  七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
   市民进2017年度没有政府性基金收入和支出。
 
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,机关运行经费支出28.01万元,比2016年增加0.28万元,增长1%,变动主要原因是2017年市民进承担了脱贫攻坚民主监督任务。相关工作内容及经费有所增加。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,市民进没有发生政府采购业务,政府采购支出总额为0。
  (三)国有资产占有情况
  截止到2017年12月31日,市民进共有车辆0辆。(原公务用车一辆已于2017年移交市公车办)
  (四)预算绩效情况说明
  1.预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,市民进组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金8.5万元,占项目预算总额的100%。2017年我单位围绕 “机关建设及参政议政(业务费专项)”开展工作,成绩显著:
  2017年是民进中央“机关建设工作主题年”,市民进以建设“阳光、高效、规范、和谐”机关为要求,以着力提高思想、作风、制度、文化、能力五大建设水平为目标,以制度促落实,规范运行机制,提高工作效率,机关效能不断提高。2017年,市委会荣获“民进全国机关工作先进集体”、“民进全省作风建设先进单位”。 积极履行参政议政职能,建言献策成果显著,一年来完成省政协6个民主协商课题任务,共报送调研材料17篇,其中被省政协民主协商会采用为书面发言的建言材料共计8篇。在省、市两级政协会议上,提交集体提案及委员提案多件, 另有2件提案在省政协2013-2017年度优秀提案评比中获奖,2件集体提案、3件个人提案在十四届市政协优秀提案评选活动中受到表彰。
  2.部门决算中项目绩效自评结果
  项目评价结果显示:市民进在“机关建设及参政议政(业务费专项)”实施过程中,指向明确,工作得力,达到了预期绩效目标。
  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果
  我部门无重点项目。
 
第四部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。
  十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)